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8590am海洋之神2022年度部门决算公开

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8590am海洋之神(8590am海洋之神)

2022年部门决算

 

目录

 

第一部分  2022年度部门决算情况说明

部门情况

(一)部门机构职责

(二)部门机构设置

(三)人员构成情况

2022年收入及支出总体情况

(一)收入决算说明

(二)支出决算说明

、主要支出情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、部门“三公经费财政拨款算说明

(一)三公经费的单位范围

(二)三公经费决算财政拨款情况说明

、其他情况说明

(一)政府采购算说明

(二)政府购买服务决算说明

(三)机关运行经费说明

(四)项目支出绩效目标情况说明

(五)重点行政事业性收费情况说明

(六)国有资本经营算财政拨款情况说明

(七)国有资产占用情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款收入、支出情况说明

、名称解释

(一)“三公”经费

(二)机关运行经费

第二部分  2022年部门决算表

一、收入支出决算总表(决算01表)

二、收入决算表(决算02表)

三、支出决算表(决算03表)

四、政府采购情况表(决算04表)

五、财政拨款收入支出决算总表(决算05表)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(决算06表)

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(决算07表)

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算表(决算08表)

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(决算09表)

十、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表(决算10表)

十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出决算表(决算11表)

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表(决算12表)

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况表(决算13表)

十四、项目支出绩效目标申报表(决算14表)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:2022年部门决算说明

 

一、部门情况

(一)部门机构职责

8590am海洋之神创立于1937年,是一所以治疗肛肠疾病为特色,融医疗、教学、科研、预防为一体的三级甲等中西医结合医院。职责包括:为群众提供临床医疗、急诊救助、突发公共卫生事件的应急服务,为人民身体健康提供医疗与护理保健服务等。

(二)部门机构设置

8590am海洋之神医院设有19个临床科室、14个医技科室及16个职能科室。

(三)人员构成情况

8590am海洋之神(8590am海洋之神)2022年行政编制0人;事业编制487人;工勤编制0名;实际324人。离休人员3人。

二、2022年收入及支出总体情况

(一)收入决算说明

2022年收入总计595,227,351.05元。其中:本年收入439,230,890.73元,弥补收支差额0.00元,年初结转和结余155,996,460.32元,在本年收入中,一般公共预算财政拨款收入102,143,535.29元,占收入合计的23.26%;政府性基金预算财政拨款收入0元,占收入合计的0%;国有资本经营预算财政拨款收入0.00元,占收入合计的0.00%;上级补助收入0.00元,占收入合计的0.00%;事业收入332,526,547.83元,占收入合计的75.71%;经营收入0.00元,占收入合计的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占收入合计的0.00%;其他收入4,560,807.61元,占收入合计的1.04%。相比2021年收入总计的509,677,328.28元,增加85,550,022.77 元,增幅为16.79%。

(二)支出决算说明

2022年本年支出合计452,426,299.70元,比2021年支出合计增加98,972,356.14 元,其中:基本支出384,369,280.76元,占84.96%;项目支出68,057,018.94元,占15.04%。

2022年年末结转和结余142,655,160.48元。

三、主要支出情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年财政拨款支出102,143,535.29元,主要用于以下方面(按大类):社会保障和就业支出(类) 17,155,914.00元,占16.80%;卫生健康支出(类)78,959,033.29元,占77.30%;农林水支出(类)204,896.00元,占0.20%;住房保障支出(类) 5,721,864.00元,占5.60%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、2022年支出决算按用途划分:

2022年一般公共预算财政拨款支出102,143,535.29元,比2021年决算增加49,255,994.01元,增加93.13%。其中:

(1)基本支出决算34,115,396.35元,比2021年决算增加3,126,195.35元,增长10.09%。主要原因是2022年度抚恤金在基本支出中核算所致。

(2)项目支出决算68,028,138.94元,比2021年决算增加46,129,798.66 元,增长210.65%。主要原因是疫情期间财政加大对疫情相关的补助支出,包括追加疫情期间核酸检测经费等。

2、支出的主要项目是:肠道和呼吸道疾病筛查及基因检测实验室设备19,980,700.00元;8590am海洋之神医院特色发展和优势专科建设11,760,000.00元;肛肠医院——中医绩效考核补助经费10,410,000.00元;第五阶段核酸检测经费(直达资金)(8590am海洋之神)6,270,546.00元;第六阶段核酸检测经费(8590am海洋之神)3,573,465.20元等。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年财政拨款基本支出34,115,396.35元,其中:工资福利支出27,463,440.35元(包括:津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出);商品和服务支出201,466.00元(包括:其他商品和服务支出);对个人和家庭补助支出6,450,490.00元(包括离休费、退休费)。

四、部门“三公”经费财政拨款决算说明

(一)“三公”经费的单位范围

8590am海洋之神部门决算中因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括1个所属单位,即8590am海洋之神。

(二)“三公”经费决算财政拨款情况说明

2022年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0.00元,与2022年“三公”经费财政拨款年初预算持平,其中:

1.因公出国(境)费

2022年因公出国(境)费支出0.00元,与2022年年初预算持平,主要原因是本年未发生因公出国(境)费用。

本年度本单位使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。人均因公出国(境)费用0.00元。参加其他单位组织的出国(境)团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。其中:科研类因公出国(境)费0.00元,团组数0个,统战类因公出国(境)费0元,团组数0个。

2.公务接待费

2022年公务接待费支出0.00元,与2022年年初预算持平,主要原因是落实厉行勤俭节约要求,无公务接待费发生。本年度本单位使用一般公共预算财政拨款支出的国内公务接待0批次,0人次,共0.00元;外事接待0批次,0人次,0.00元。

3.公务用车购置及运行维护费

2022年公务用车购置及运行维护费支出0.00元,与2022年年初预算持平。其中:2022年公务用车购置费支出0.00元,比2022年年初预算增加0.00元。2022年公务用车运行维护费支出0.00元,与2022年年初预算持平,主要原因是落实勤俭节俭原则,严控公务用车使用,减少支出。年末一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

五、其他情况说明

(一)政府采购决算说明

2022年政府采购支出总额27,803,856.00元,其中:政府采购货物支出21,705,000.00元,政府采购工程支出0.00元,政府采购服务支出6,098,856.00元。

(二)政府购买服务决算说明

2022年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0.00元。

(三)机关运行经费说明

2022年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共预算安排的行政运行经费0.00元,与2021年持平。

(四)项目支出绩效目标情况说明

2022年度项目支出总数量:25个,选取自评项目支出总数量:25个。2022年度项目支出金额6802.81万元,选取自评项目金额6802.81万元,占比为100%。

(五)重点行政事业性收费情况说明

2022年度本单位无行政事业性收费。

(六)国有资本经营决算财政拨款情况说明

2022年度本单位无此类情况

(七)国有资产占用情况说明

截至2022年底,我单位固定资产总额20,101.15万元,其中:房屋10,973.07平米,505.58万元;车辆3台,89.93万元;单位价值50万元以上的通用设备11台(套);单位价值100万元以上的专用设备25台(套)。

   (八)政府性基金预算财政拨款收入、支出情况说明

2022年本单位政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。

2022年本单位政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

六、名称解释

(一)“三公”经费

是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(二)机关运行经费

指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)正常运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费(全区)、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2022年度部门决算报表

决算01表:

2022年收入支出决算总表

单位:8590am海洋之神                                           单位:元

收入项目类别

收入金额

支出项目类别

支出金额

一般公共预算财政拨款收入

102,143,535.29

科学技术支出

101,828.00

政府性基金预算财政拨款收入

0.00

社会保障和就业支出

17,155,914.00

国有资本经营预算财政拨款收入

0.00

卫生健康支出

429,241,797.70

上级补助收入

0.00

农林水支出

204,896.00

事业收入

332,526,547.83

住房保障支出

5,721,864.00

经营收入

0.00

 

 

附属单位上缴收入

0.00

 

 

其他收入

4,560,807.61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   本年收入合计

439,230,890.73

   本年支出合计

452,426,299.70

用事业基金弥补收支差额

0.00

   结余分配

145,890.87

 年初结转和结余

155,996,460.32

  年末结转和结余

142,655,160.48

   收入总计:

595,227,351.05

   支出总计:

595,227,351.05

 

 

决算02表

2022年收入决算总表

单位:8590am海洋之神                                                                         单位:元

科目

合计

上年结转

一般公共决算

拨款收入

政府性基金决算拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

使用非财政拨款结余

科目编码

科目名称


206

科学技术支出

101,828.00

0.00

101,828.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

101,828.00

0.00

101,828.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060499

 其他技术研究与开发支出

101,828.00

0.00

101,828.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

17,155,914.00

0.00

17,155,914.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

17,155,914.00

0.00

17,155,914.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

6,329,514.00

0.00

6,329,514.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

7,217,600.00

0.00

7,217,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

3,608,800.00

0.00

3,608,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

416,046,388.73

155,996,460.32

78,959,033.29

0.00

0.00

332,526,547.83

0.00

0.00

4,560,807.61

0.00

21001

卫生健康管理事务

769,260.00

0.00

769,260.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100199

 其他卫生健康管理事务支出

769,260.00

0.00

769,260.00

0.00

0.00

0.00

 

 

0.00

 

21002

公立医院

399,669,765.38

155,996,460.32

63,082,409.94

0.00

0.00

332,026,547.83

0.00

0.00

4,560,807.61

0.00

2100201

综合医院

0.00

24,410.00

63,082,409.94

0.00

0.00

332,026,547.83

0.00

0.00

4,560,807.61

0.00

2100202

中医(民族)医院

399,669,765.38

155,972,050.32

20,970.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

20,970.00

0.00

20,970.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100408

基本公共卫生服务

20,970.00

0.00

1,100,000.00

0.00

0.00

500,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21006

中医药

1,600,000.00

0.00

1,100,000.00

0.00

0.00

500,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100601

中医(民族医)药专项

1,600,000.00

0.00

11,086,393.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

11,086,393.35

0.00

10,816,393.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

10,816,393.35

0.00

270,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

270,000.00

0.00

2,900,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21099

其他卫生健康支出

2,900,000.00

0.00

2,900,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2109901

其他卫生健康支出

2,900,000.00

0.00

204,896.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

204,896.00

0.00

204,896.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫衔接乡村振兴

204,896.00

0.00

204,896.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130506

 社会发展

204,896.00

0.00

5,721,864.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

5,721,864.00

0.00

5,721,864.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

5,721,864.00

0.00

375,842.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

提租补贴

375,842.00

0.00

5,346,022.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

购房补贴

5,346,022.00

0.00

101,828.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

合计

439,230,890.73

155,996,460.32

102,143,535.29

0.00

0.00

332,526,547.83

0.00

0.00

4,560,807.61

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

决算03表

2022年支出决算总表

单位:8590am海洋之神                                                                                                     单位:元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出

206

科学技术支出

101,828.00

0.00

101,828.00

 

 

 

20604

技术研究与开发

101,828.00

0.00

101,828.00

 

 

 

2060499

 其他技术研究与开发支出

101,828.00

0.00

101,828.00

 

 

 

208

社会保障和就业支出

17,155,914.00

17,102,514.00

53,400.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

17,155,914.00

17,102,514.00

53,400.00

0.00

0.00

0.00

2080502

 事业单位离退休

6,329,514.00

6,276,114.00

53,400.00

0.00

0.00

0.00

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

7,217,600.00

7,217,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

 机关事业单位职业年金缴费支出

3,608,800.00

3,608,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

429,241,797.70

361,490,902.76

67,750,894.94

0.00

0.00

0.00

21001

卫生健康管理事务

769,260.00

0.00

769,260.00

 

 

 

2100199

 其他卫生健康管理事务支出

769,260.00

0.00

769,260.00

 

 

 

21002

公立医院

413,365,174.35

350,404,509.41

62,960,664.94

0.00

0.00

0.00

2100202

 中医(民族)医院

413,365,174.35

350,404,509.41

62,960,664.94

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

20,970.00

0.00

20,970.00

0.00

0.00

0.00

2100408

 基本公共卫生服务

20,970.00

0.00

20,970.00

0.00

0.00

0.00

21006

中医药

1,100,000.00

0.00

1,100,000.00

0.00

0.00

0.00

2100601

 中医(民族医)药专项

1,100,000.00

0.00

1,100,000.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

11,086,393.35

11,086,393.35

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

 事业单位医疗

10,816,393.35

10,816,393.35

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

 其他行政事业单位医疗支出

270,000.00

270,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21099

其他卫生健康支出

2,900,000.00

0.00

2,900,000.00

0.00

0.00

0.00

2109999

 其他卫生健康支出

2,900,000.00

0.00

2,900,000.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

204,896.00

54,000.00

150,896.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫衔接乡村振兴

204,896.00

54,000.00

150,896.00

0.00

0.00

0.00

2130506

 社会发展

204,896.00

54,000.00

150,896.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

5,721,864.00

5,721,864.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

5,721,864.00

5,721,864.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

 提租补贴

375,842.00

375,842.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

 购房补贴

5,346,022.00

5,346,022.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

合计

452,426,299.70

384,369,280.76

68,057,018.94

0.00

0.00

0.00

 

决算04表

2022年政府采购情况表

单位:8590am海洋之神                                          单位:元                                            

(一)政府采购支出合计

27,803,856.00

 1.政府采购货物支出

21,705,000.00

 2.政府采购工程支出

0.00

 3.政府采购服务支出

6,098,856.00

(二)政府采购授予中小企业合同金额

5,905,500.00

 其中:授予小微企业合同金额

3,005,500.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

决算05表

财政拨款收入支出决算总表

单位:8590am海洋之神                                                            单位:元

收入

支出

项目

决算金额

项目

决算金额

一、本年收入

102,143,535.29

一、本年支出

101,828.00

 (一)一般公共预算拨款

102,143,535.29

科学技术支出

17,155,914.00

 (二)政府性基金预算拨款

0.00

社会保障和就业支出

78,959,033.29

 

 

卫生健康支出

5,721,864.00

 

 

住房保障支出

101,828.00

 

 

农林水支出

204,896.00

 

 

 

 

 

 

 

 

二、上年结转

0.00

二、结转下年

0.00

 (一)一般公共预算拨款

0.00

 

 

 (二)政府性基金预算拨款

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   收入总计:

102,143,535.29

   支出总计:

102,143,535.29

 

 

 

 

 

 

决算06表

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:8590am海洋之神                                                                单位:元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

206

科学技术支出

101,828.00

0.00

101,828.00

20604

技术研究与开发

101,828.00

0.00

101,828.00

2060499

 其他技术研究与开发支出

101,828.00

0.00

101,828.00

208

社会保障和就业支出

17,155,914.00

17,102,514.00

53,400.00

20805

行政事业单位养老支出

17,155,914.00

17,102,514.00

53,400.00

2080502

 事业单位离退休

6,329,514.00

6,276,114.00

53,400.00

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

7,217,600.00

7,217,600.00

0.00

2080506

 机关事业单位职业年金缴费支出

3,608,800.00

3,608,800.00

0.00

210

卫生健康支出

78,959,033.29

11,237,018.35

67,722,014.94

21001

卫生健康管理事务

769,260.00

0.00

769,260.00

2100199

 其他卫生健康管理事务支出

769,260.00

0.00

769,260.00

21002

公立医院

63,082,409.94

150,625.00

62,931,784.94

2100202

 中医(民族)医院

63,082,409.94

150,625.00

62,931,784.94

21004

公共卫生

20,970.00

0.00

20,970.00

2100408

 基本公共卫生服务

20,970.00

0.00

20,970.00

21006

中医药

1,100,000.00

0.00

1,100,000.00

2100601

 中医(民族医)药专项

1,100,000.00

0.00

1,100,000.00

21011

行政事业单位医疗

11,086,393.35

11,086,393.35

0.00

2101102

 事业单位医疗

10,816,393.35

10,816,393.35

0.00

2101199

 其他行政事业单位医疗支出

270,000.00

270,000.00

0.00

21099

其他卫生健康支出

2,900,000.00

0.00

2,900,000.00

2109999

 其他卫生健康支出

2,900,000.00

0.00

2,900,000.00

213

农林水支出

204,896.00

54,000.00

150,896.00

21305

巩固脱贫衔接乡村振兴

204,896.00

54,000.00

150,896.00

2130506

 社会发展

204,896.00

54,000.00

150,896.00

221

住房保障支出

5,721,864.00

5,721,864.00

0.00

22102

住房改革支出

5,721,864.00

5,721,864.00

0.00

2210202

 提租补贴

375,842.00

375,842.00

0.00

2210203

 购房补贴

5,346,022.00

5,346,022.00

0.00

 

合计

102,143,535.29

34,115,396.35

68,028,138.94

 

决算07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:8590am海洋之神                                                                         单位:元

部门经济分类代码

部门经济分类名称

合计

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

27,463,440.35

27,463,440.35

0.00

30102

津贴补贴

5,400,022.00

5,400,022.00

0.00

30107

绩效工资

125,425.00

125,425.00

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

7,217,600.00

7,217,600.00

0.00

30109

职业年金缴费

3,608,800.00

3,608,800.00

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

10,816,393.35

10,816,393.35

0.00

30112

其他社会保障缴费

270,000.00

270,000.00

0.00

30199

其他工资福利支出

25,200.00

25,200.00

0.00

302

商品和服务支出

201,466.00

0.00

201,466.00

30299

其他商品和服务支出

201,466.00

0.00

201,466.00

303

对个人和家庭的补助

6,450,490.00

6,450,490.00

0.00

30301

离休费

701,936.00

701,936.00

0.00

30302

退休费

4,187,463.00

4,187,463.00

0.00

30304

抚恤金

1,554,091.00

1,554,091.00

0.00

30309

奖励金

7,000.00

7,000.00

0.00

 

总计

34,115,396.35

33,913,930.35

201,466.00

 

 

决算08表

一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

单位:8590am海洋之神

 

 

 

 

单位:元

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

资本性支出(基本建设)

资本性支出

206

科学技术支出

101,828.00

0.00

101,828.00

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

101,828.00

0.00

101,828.00

0.00

0.00

0.00

2060499

其他技术研究与开发支出

101,828.00

0.00

101,828.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

53,400.00

0.00

53,400.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

53,400.00

0.00

53,400.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

53,400.00

0.00

53,400.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

67,722,014.94

19,090,620.00

16,864,765.87

0.00

0.00

31,766,629.07

21001

卫生健康管理事务

769,260.00

0.00

0.00

0.00

0.00

769,260.00

2100199

其他卫生健康管理事务支出

769,260.00

0.00

0.00

0.00

0.00

769,260.00

21002

公立医院

62,931,784.94

19,065,120.00

16,769,295.87

0.00

0.00

27,097,369.07

2100202

中医(民族)医院

62,931,784.94

19,065,120.00

16,769,295.87

0.00

0.00

27,097,369.07

21004

公共卫生

20,970.00

0.00

20,970.00

0.00

0.00

0.00

2100408

基本公共卫生服务

20,970.00

0.00

20,970.00

0.00

0.00

0.00

21006

中医药

1,100,000.00

25,500.00

74,500.00

0.00

0.00

1,000,000.00

2100601

中医(民族医)药专项

1,100,000.00

25,500.00

74,500.00

0.00

0.00

1,000,000.00

21099

其他卫生健康支出

2,900,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,900,000.00

2109999

其他卫生健康支出

2,900,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,900,000.00

213

农林水支出

150,896.00

0.00

150,896.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫衔接乡村振兴

150,896.00

0.00

150,896.00

0.00

0.00

0.00

2130506

社会发展

150,896.00

0.00

150,896.00

0.00

0.00

0.00

 

合计

68,028,138.94

19,090,620.00

17,170,889.87

0.00

0.00

31,766,629.07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

决算09表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位:8590am海洋之神                                                                                                       单位:元

项目

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出







栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

决算10表

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位:8590am海洋之神                                                                             单位:元

部门经济分类代码

部门经济分类名称

合计

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

0.00

0.00

0.00

302

商品和服务支出

0.00

0.00

0.00

303

对个人和家庭的补助

0.00

0.00

0.00

310

资本性支出

0.00

0.00

0.00

31002

办公设备购置

0.00

0.00

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

0.00

0.00

 

总计

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

决算11表

财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出决算表

单位:8590am海洋之神                                                  单位:元

项目

2022年决算数

2021年决算数

1、因公出国(境)费

0.00

0.00

2、公务接待费

0.00

0.00

3、公务用车购置及运行维护费

0.00

0.00

其中;公务用车购置费

0.00

0.00

     公务用车运行维护费

0.00

0.00

总计

0.00

0.00

 

 

 

决算12表

政府购买服务财政拨款明细表

单位:8590am海洋之神                                                                                     单位:元

政府功能分类科目一级项目名称一级目录二级目录三级目录项目预算金额承接主体性质支出金额栏次1456789合计————0.00—0.00                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

决算13表

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算情况表

单位:8590am海洋之神                                                                                单位:元

项目

2022年度决算数

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

决算14

项目支出绩效目标申报表

    2022   年度)

部门(单位)名称

8590am海洋之神

部门(单位)负责人

张秀

联系电话

57763080

部门(单位)总体

资金情况(元)

资金总额:

452,426,299.70

基本支出:

384,369,280.76

项目支出:

68,057,018.94

其他:

 0.00

部门(单位)

职能概述

 

8590am海洋之神创立于1937年,即将成为一所以治疗肛肠疾病为特色,融医疗、教学、科研、预防为一体的三级甲等中西医结合医院。2012年成立了“北京市肛肠疾病研究院”。为群众提供临床医疗、急诊救助、突发公共卫生事件的应急服务。为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

 

 

 

 

部门(单位)

绩效目标

公立医院综合改革稳步实施,紧密型医联体建设有序开展,健康西城建设全面推进,公共卫生服务体系日臻完善,医疗服务质量和水平持续改进,保障支撑措施有效落实。争创人民满意的三级甲等中西医结合医院。  

 

绩效指标

一级指标

二级指标

具体指标(指标内容、指标值)

产出指标

产出数量指标

2022年医院年门急诊量289,005人次、出院患者12,773人,社区卫生服务覆盖社区居民12万,流动人口3万。

产出质量指标

保证医疗安全,加大医疗管理力度,完善管理质控机制,积极培养中西医结合医院的科研氛围和推进新技术、新业务的开展,在完成三级中西医结合医院等级评审重点工作任务的基础上,设备、设施及医疗核心指标全面达到三级甲等中西医结合医院建设标准。 

产出进度指标

医院实行成本核算,降低运行成本,制定成本核算制度、实施方案和流程,设置专职成本核算员,实行科室成本核算。

产出成本指标

医院实行成本核算,降低运行成本,制定成本核算制度、实施方案和流程,设置专职成本核算员,实行科室成本核算。

效果指标

 

经济效益指标

年业务收入达3.27亿元。

社会效益指标

开展医教研防工作,完成政府指令性任务,如对口支援、医疗保障、体检、两癌筛查等工作。

环境效益指标

创建节能环保型医院,继续实行不平院内节能措施。

可持续影响指标

提高医院的创新能力,以重点专科建设为引领带动综合科室发展,以提升科研教学能力为抓手,继续保持临床技术领先地位;引进人才,促进医院可持续发展。

服务对象满意度指标

患者满意度达到90%以上。

其他说明的问题

无。

填报人:

李嘉仪

联系电话:

57763080

填报日期:2023年8月

 


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